近日,杉杉股份发布2018年上半年业绩报告,公司经营业绩取得稳健增长,实现营业收入42.88亿元,同比增长11.31%;实现归属于上市公司股东的净利润4.66亿元,同比增长37.33%。
杉杉股份表示,利润提升主要因素为锂
电池正极材料业务业绩持续稳定增长,新能源汽车业务业绩同比减亏,以及出售部分可供出售金融资产、获得洛阳钼业现金分红等使得投资收益同比上升。剔除投资收益、政府补助等非经常性损益,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3.03亿元,同比增长18.58%。
公告显示,2018年上半年,面对激烈的市场竞争、上游原材料价格大幅波动以及下游电芯行业的优胜劣汰,公司锂电池材料业务坚持产品创新、成本控制和管理提升,在保证风险可控的前提下,实现了经营业绩的稳健增长。报告期内,锂电池材料业务实现主营业务收入33.48亿元,同比增长515.00%;实现归属于上市公司股东的净利润2.82亿元,同比增长6.67%。
正极材料业务稳步增长
2018年上半年,杉杉股份正极公司杉杉能源实现营收24.34亿元,同比增长15.34%,归属于上市公司股东的净利润2.44亿元,同比增长7.06%,低于营收增幅,主要因原材料增值及市场竞争激烈,毛利率较去年同期较高水平降低。产能方面,宁夏7200吨高镍三元及前驱体项目已投产,10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目一期一阶段1万吨产能预计年底投试产。目前公司拥有正极材料产能5万吨,公司将持续通过有效产能的释放和规模优势的发挥,进一步提升其盈利能力和市场地位。
负极材料遇产能瓶颈
2018年上半年,公司负极材料业务实现营收7.76亿元,同比增长11.56%;实现归属于上市公司股东的净利润0.43亿元,同比下降4.99%,主要因原材料价格和石墨化加工费的上涨,毛利率下降。公司现有负极材料成品产能6万吨,郴州杉杉7000吨石墨化产能已于4月底陆续投试产,在建内蒙古包头10万吨负极材料一体化项目、宁德2万吨成品项目及郴州16000吨生料项目,预计年底部分产线可以投试产。此外,公司大力推进内陆生产线建设,加速负极材料产能扩充,从而填补供给缺口,降本增利,提升公司市场竞争力,巩固负极龙头地位。
电解液及新能源业务亏损收窄
2018年上半年,公司电解液业务实现销售量为4170吨,同比增加123%;本期电解液营收1.38亿元,同比增加30.87%;归属于上市公司股东的净利润-373.87万元,亏损同比减少333.21万元。尽管上半年电解液售价下滑,但公司有效控制原料采购成本,大力开发3C数码类用户,电解液毛利率同比增长5个百分点,亏损得以改善。
新能源汽车业务实现主营业务收入4235.12万元,同比下降38.13%,主要系本期宁波利维能和广州云杉智行新能源汽车有限公司退出合并报表范围所致;归属于上市公司股东的净利润-3849.55万元,亏损同比去年大幅下降,主要系本期宁波利维能通过增资扩股引入战略投资人,增资后公司不再对其实施控制,对其会计处理改为权益法核算并获得投资收益4510.94万元。
杉杉股份成立于1992年,公司自1996年股票上市以来由国内第一家上市的服装企业转型为新能源上市企业,现有业务覆盖锂离子电池材料、锂离子电容、电池PACK、充电桩建设及新能源汽车运营和能源管理服务等新能源业务,以及服装、创投和融资租赁等非新能源业务,其中新能源成为公司主要的业绩来源及未来发展重点。
资料显示,杉杉股份创始人郑永刚在1998年选择进入锂电子电池材料领域。经过20年的发展后,公司已成为全球最大的锂电池原材料供应商,其中正极材料产能稳居全球第一;负极人造石墨产能国内第一、世界第二;电解液国内前五,行业龙头地位稳固,规模和先发优势突出。
(责任编辑:王杰)